УТВЕРЖДАЮ | |||
Руководитель Федеральной службы государственной статистики | |||
(подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||
от "__" ________ 202_ г. N ____ |
ПЛАН проведения аудиторских мероприятий на 202_ год |
N п/п | Аудиторское мероприятие (тема аудиторского мероприятия) | Дата (месяц) окончания аудиторского мероприятия |
1 | 2 | 3 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита | ||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||
"__" _________ 202_ г." |
УТВЕРЖДАЮ Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита | |||
(подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||
"__" ________ 202_ г. |
ПРОГРАММА аудиторского мероприятия |
Тема: ____________________________________________________ |
Основание проведения аудиторского мероприятия: |
(пункт плана проведения аудиторских мероприятий на 20__ год или решение о проведении внепланового аудиторского мероприятия) |
Цель (цели) аудиторского мероприятия: |
Задачи аудиторского мероприятия: |
Методы внутреннего финансового аудита: |
Объекты внутреннего финансового аудита: |
Вопросы, подлежащие изучению в ходе аудиторского мероприятия: |
Сроки проведения аудиторского мероприятия: с __.__.____ по __.__.____. |
Состав аудиторской группы: |
Руководитель аудиторской группы | ||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||
"__" _________ 202_ г." |
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА о промежуточных и предварительных результатах проведения аудиторского мероприятия |
1. Тема аудиторского мероприятия: |
2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий: |
3. Описание выявленных бюджетных рисков, их причин и возможных последствий реализации: |
4. Предварительные предложения и рекомендации о повышении качества финансового менеджмента и (или) предлагаемые решения, направленные на повышение качества финансового менеджмента: |
Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита | ||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||
"__" _________ 202_ г." |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (проект заключения) |
1. Тема аудиторского мероприятия: |
2. Описание выявленных нарушений и (или) недостатков, их причин и условий: |
3. Описание выявленных бюджетных рисков, в том числе не включенных ранее в реестр бюджетных рисков, причин и возможных последствий реализации этих бюджетных рисков, а также рисков, остающихся после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля: |
4. Выводы о достижении цели (целей) осуществления внутреннего финансового аудита: |
5. Предложения и рекомендации о повышении качества финансового менеджмента: |
Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита | ||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||
"__" _________ 202_ г." |
ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита за 202_ год |
1. Информация о выполнении плана проведения аудиторских мероприятий: |
(количество плановых аудиторских мероприятий, количество аудиторских мероприятий, проведенных в рамках переданных полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита (при наличии), информация о внесении изменений в план проведения аудиторских мероприятий в течение отчетного финансового года, а в случае невыполнения плана - информация о причинах его невыполнения) |
2. Информация о количестве и темах проведенных внеплановых аудиторских мероприятий: |
(при наличии) |
3. Информация о степени надежности осуществления внутреннего финансового контроля: |
4. Информация о достоверности (недостоверности) сформированной бюджетной отчетности: |
5. Информация о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий: |
(включая информацию о достижении целевых значений показателей качества финансового менеджмента) |
6. Информация о наиболее значимых выводах, предложениях и рекомендациях субъекта внутреннего финансового аудита: |
7. Информация о наиболее значимых нарушениях и (или) недостатках, бюджетных рисках, о рисках, остающихся после реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков и по организации внутреннего финансового контроля, и их причинах: |
8. Информация о наиболее значимых принятых мерах по повышению качества финансового менеджмента и минимизации (устранению) бюджетных рисков: |
9. Информация о примерах (лучших практиках) организации (обеспечения выполнения), выполнения бюджетных процедур и (или) операций (действий) по выполнению бюджетных процедур: |
(при наличии) |
10. Информация о результатах мониторинга реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков: |
11. Описание событий, оказавших существенное влияние на организацию и осуществление внутреннего финансового аудита, а также на деятельность субъекта внутреннего финансового аудита: |
12. Сведения о субъекте внутреннего финансового аудита: |
(в том числе информация о его подчиненности, штатной и фактической численности, а также принятых мерах по повышению квалификации должностного лица (работника) субъекта внутреннего финансового аудита) |
Руководитель субъекта | ||||
внутреннего финансового аудита | ||||
(должность) | (подпись) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||
"__" __________ 20__ г. | ||||
___________________" |