Единица измерения | Базовые данные 2008 года | Количественные значения | ||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
I. Индикаторы | ||||||||||
1. | Численность населения Российской Федерации, не охваченного телевещанием | тыс. человек | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | - | - | - |
2. | Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема обязательных телерадиоканалов | процентов | 33 | 40 | 60 | 80 | 99 | 100 | 100 | 100 |
3. | Площадь территории субъектов Российской Федерации, охваченных наземным цифровым вещанием обязательных телерадиоканалов (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации) | кв. км | - | - | 3189000 | 4415000 | 7678600 | 9028085 | 13293242 | 17098246 |
4. | Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема 20 телеканалов свободного доступа | процентов | - | - | - | - | - | 54 | 85,9 | 98 |
5. | Доля населения Российской Федерации, имеющего возможность приема эфирных цифровых телерадиоканалов | -"- | - | - | 15 | 31 | 52,2 | 75,3 | 90,1 | 98,3 |
6. | Количество субъектов Российской Федерации, в которых начато цифровое эфирное вещание обязательных телерадиоканалов | единиц | - | 2 | 17 | 41 | 62 | 81 | 83 | 83 |
7. | Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 50 процентов населения субъекта Российской Федерации) | -"- | - | - | 16 | 24 | 52 | 72 | 81 | 83 |
8. | Количество субъектов Российской Федерации, охваченных цифровым телерадиовещанием (с охватом не менее 95 процентов населения субъекта Российской Федерации) | -"- | - | - | 4 | 6 | 8 | 24 | 58 | 83 |
9. | Доля населения Российской Федерации, не охваченного региональным телевещанием | процентов | 15 | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1,7 |
10. | Доля населения Российской Федерации, охваченного цифровым эфирным телерадиооповещением о чрезвычайных ситуациях | -"- | - | - | 15 | 31 | 52,2 | 75,3 | 90,1 | 98,3 |
II. Показатели | ||||||||||
11. | Количество введенных в эксплуатацию: | |||||||||
объектов опытных зон цифрового вещания | единиц | - | 40 | 16 | 2 | - | - | - | - | |
объектов сети цифрового вещания 1-го мультиплекса | единиц | - | - | 659 | 440 | 499 | 968 | 1222 | 1171 | |
центров формирования мультиплексов | -"- | - | - | 22 | 17 | 29 | 12 | 3 | - | |
объектов сетей цифрового вещания 2-го мультиплекса | -"- | - | - | - | - | - | 1508 | 1805 | 1652 | |
объектов сетей цифрового вещания дополнительных мультиплексов | -"- | - | - | - | - | - | 79 | 88 | 25 | |
12. | Количество объектов вещания 1-го мультиплекса, включая объекты опытных зон, по которым начато строительство (нарастающим итогом) | -"- | - | 40 | 982 | 1475 | 2969 | 3928 | 5013 | 5017 |
─────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование │Государст- │ Объемы финансирования
мероприятий, │ венные ├────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────
источники и │ заказчики │2009 - 2015 │ в том числе │ Ожидаемые
направления │ │ годы - ├───────┬───────┬───────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┤ результаты
финансирования │ │ всего │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │
│ │ │ год │ год │ год │ │ │ │ │
─────────────────────┴───────────┴────────────┴───────┴───────┴───────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────────────
1. Строительство Роспечать, 79462,205 494 4678 7981 17074,627 20265,37 18830,71 10138,498 создание и ввод в
наземных сетей Россвязь эксплуатацию сетей
цифрового наземного цифрового
телевизионного эфирного вещания 2
вещания мультиплексов с
охватом до 98
процентов
федеральный 44228,33 - 3562 4099 14591 11876,75 6383,58 3716 населения в местах
бюджет - всего постоянного
проживания;
в том числе: создание
дополнительных
капитальные Роспечать 43306,23 - 3562 4099 14234 11311,65 6383,58 3716 мультиплексов в
вложения городах и
населенных пунктах
прочие нужды 922,1 - - - 357 565,1 - - с населением более
100 тыс. жителей;
Роспечать 697,1 - - - 357 340,1 - - снижение с 15
процентов до 1,7
Россвязь 225 - - - - 225 - - процента доли
населения
внебюджетные 35233,875 494 1116 3882 2483,627 8388,62 12447,13 6422,498 Российской
источники - всего Федерации, не
охваченного
в том числе: региональным
телевидением
капитальные 26738,416 284 492 1695 1214,06 6643,51 10975,105 5434,741
вложения
Роспечать 26715,416 284 492 1695 1214,06 6620,51 10975,105 5434,741
Россвязь 23 - - - - 23 - -
прочие нужды 8495,459 210 624 2187 1269,567 1745,11 1472,025 987,757
Роспечать 8482,459 210 624 2187 1269,567 1732,11 1472,025 987,757
Россвязь 13 - - - - 13 - -
Разработка Роспечать 596,14 54 221 300 21,14 - - - создание системных
системных проектов,
проектов сетей необходимых для
цифрового построения наземных
телевизионного цифровых
вещания по телевизионных сетей
регионам по всем субъектам
Российской
Федерации
внебюджетные 596,14 54 221 300 21,14 - - -
источники -
прочие нужды
Развитие сети Роспечать 55274,003 284 3472 7000 15560,901 13687,848 9477,756 5791,498 создание цифровой
вещания 1-го наземной сети
мультиплекса распространения 1-
(расширение сети, го мультиплекса с
строительство охватом до 98,3
сети вещания 1-го процента населения
мультиплекса) в местах
постоянного
проживания
федеральный 40652,48 - 2862 3577 13400 10830,854 6266,626 3716
бюджет -
капитальные
вложения
внебюджетные 7368,101 284 420 1627 985,471 1224,784 1739,105 1087,741
источники -
капитальные
вложения
внебюджетные 7253,422 - 190 1796 1175,43 1632,21 1472,025 987,757
источники -
прочие нужды
Строительство, Роспечать 3498,245 - 772 590 1062,589 896,702 176,954 - снижение с 15
техническое процентов до 1,7
перевооружение процента доли
центров населения
формирования Российской
мультиплексов Федерации, не
охваченного
федеральный 2535 - 700 522 834 362,046 116,954 - региональным
бюджет - телевидением;
капитальные создание 83 центров
вложения формирования
мультиплексов,
внебюджетные 963,245 - 72 68 228,589 534,656 60 - обеспечивающих
источники - прием каналов со
капитальные спутников и из
вложения местных студий, их
обработку, включая
местные врезки,
формирование и
последующую
доставку пакета
каналов на цифровые
эфирные передатчики
этого региона
Оснащение Роспечать 1230,097 156 213 91 429,997 340,1 - - создание
контрольно- технической базы,
измерительным обеспечивающей
оборудованием возможность
настройки, контроля
федеральный 697,1 - - - 357 340,1 - - и обслуживания
бюджет - прочие технологического
нужды оборудования сети
цифрового вещания
внебюджетные 532,997 156 213 91 72,997 - - -
источники -
прочие нужды
Создание сети Роспечать 14683,97 - - - - 4529,97 6524 3630 создание объектов
вещания 2-го цифровой сети
мультиплекса распространения
каналов, входящих
внебюджетные 14584,07 - - - - 4430,07 6524 3630 во 2-й мультиплекс,
источники - с зоной вещания,
капитальные эквивалентной зоне
вложения охвата 1-го
мультиплекса
внебюджетные 99,9 - - - - 99,9 - -
источники -
прочие нужды
Организация Роспечать, 379,75 - - - - 379,75 - - формирование 5
необходимого Россвязь временных дублей 1-
количества го федерального
временных дублей мультиплекса,
пакетов доставка их в
телерадиоканалов центры космической
связи федерального
федеральный 118,75 - - - - 118,75 - - государственного
бюджет - унитарного
капитальные предприятия
вложения "Космическая связь"
для передачи на всю
Роспечать 118,75 - - - - 118,75 - - территорию
Российской
федеральный 225 - - - - 225 - - Федерации с целью
бюджет - прочие обеспечения
нужды удобного просмотра
населением
Россвязь 225 - - - - 225 - - телевизионных
программ высокой
внебюджетные 23 - - - - 23 - - четкости с заданным
источники - уровнем качества,
капитальные надежности,
вложения устойчивости
Россвязь 23 - - - - 23 - -
внебюджетные 13 - - - - 13 - -
источники -
прочие нужды
Россвязь 13 - - - - 13 - -
Создание Роспечать 3800 - - - - 431 2652 717 создание объектов
дополнительных цифровой сети
мультиплексов в распространения
крупных городах каналов, входящих в
дополнительные
внебюджетные 3800 - - - - 431 2652 717 мультиплексы, в
источники - городах и
капитальные населенных пунктах
вложения с численностью
населения более 100
тыс. жителей
2. Создание Россвязь 24831,5 - 6500 8401,8 2943,2 4847 2070,9 68,6 обеспечение 100
многофункцио- процентов населения
нальных возможностью приема
космических обязательных
аппаратов, в том телерадиоканалов;
числе для создание
телерадиовещания космических
аппаратов,
федеральный 13000 - 6500 6500 - - - - предназначенных для
бюджет - прочие доставки и
нужды распределения
цифровых
внебюджетные 11831,5 - - 1901,8 2943,2 4847 2070,9 68,6 телерадиоканалов по
источники - всей территории
прочие нужды Российской
Федерации
а) создание Россвязь 7358,6 - 3500 3000 199,4 594,9 64,3 - космический
космического аппарат,
аппарата предназначенный для
"Экспресс-АМ5" запуска на орбиту в
точку 140 градусов
федеральный 6500 - 3500 3000 - - - - восточной долготы
бюджет - прочие для обеспечения
нужды связи и вещания на
дальневосточную
внебюджетные 858,6 - - - 199,4 594,9 64,3 - зону
источники -
прочие нужды
б) создание Россвязь 7163,6 - 3000 3500 235,9 373,2 54,5 - космический
космического аппарат,
аппарата предназначенный для
"Экспресс-АМ6" запуска на орбиту в
точку 53 градуса
федеральный 6500 - 3000 3500 - - - - восточной долготы
бюджет - прочие для обеспечения
нужды связи и вещания на
евразийскую зону
внебюджетные 663,6 - - - 235,9 373,2 54,5 -
источники -
прочие нужды
в) создание Россвязь 6439,1 - - - 1808,4 2852,8 1737,9 40 космический
космического аппарат,
аппарата предназначенный для
"Экспресс-АМ7" запуска на орбиту в
точку 40 градусов
внебюджетные 6439,1 - - - 1808,4 2852,8 1737,9 40 восточной долготы
источники - для обеспечения
прочие нужды связи и вещания на
евразийскую зону
г) создание Россвязь 3870,2 - - 1901,8 699,5 1026,1 214,2 28,6 космический
космического аппарат,
аппарата предназначенный для
"Экспресс-АМ8" запуска на орбиту в
точку 14 градусов
внебюджетные 3870,2 - - 1901,8 699,5 1026,1 214,2 28,6 западной долготы
источники - для обеспечения
прочие нужды связи и вещания на
европейскую зону
3. Создание Роспечать 1148,5 - - - 158 408,5 394 188 создание на базе
центра управления федерального
фондовыми государственного
материалами для бюджетного
их учета, учреждения
реставрации и "Государственный
цифровизации фонд телевизионных
федерального и радиопрограмм"
государственного автоматизированной
бюджетного системы управления
учреждения фондовыми
"Государственный материалами,
фонд решение вопросов по
телевизионных и их хранению, учету,
радиопрограмм" реставрации, а
также обеспечение
возможности
перевода в цифровой
формат 12,5 тыс.
часов фондовых
материалов в год
(объем хранилища -
16 Пбайт)
федеральный 1148,5 - - - 158 408,5 394 188
бюджет -
капитальные
вложения
а) реконструкция Роспечать 408,6 - - - 107,6 157 144 - реконструкция
производственного существующих зданий
комплекса и сооружений
"Реутово", производственного
г. Реутов, комплекса
Московская проектируемой
область, ул. мощностью 12127,2
Железнодорожная, кв. метра, с
д. 19, корп. 1, в объемом хранилища 6
том числе Пбайт и
проектные и возможностью по
изыскательские реставрации,
работы обработке и
переводу в цифровой
формат 6 тыс. часов
фондовых материалов
в год
федеральный 408,6 - - - 107,6 157 144 -
бюджет -
капитальные
вложения
б) строительство Роспечать 739,9 - - - 50,4 251,5 250 188 строительство
здания для здания для хранения
хранения и работы и работы с
с фондовыми фондовыми
аудиовидеомате- аудиовидеоматериа-
риалами, лами проектируемой
г. Реутов, мощностью 11972 кв.
Московская метра с объемом
область, ул. хранилища 10 Пбайт
Железнодорожная, и возможностью по
д. 19, корп. 2, реставрации,
в том числе обработке и
проектные и переводу в цифровой
изыскательские формат 6,5 тыс.
работы часов фондовых
материалов в год
федеральный 739,9 - - - 50,4 251,5 250 188
бюджет -
капитальные
вложения
4. Предоставление Роспечать 15460,105 - 667,2 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9
государственному
оператору связи
субсидий
федеральный 15460,105 - 667,2 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9
бюджет - прочие
нужды
в том числе:
а) оплата услуг 667,2 - 667,2 - - - - - обеспечение
(работ) по своевременного
реализации выполнения
неотложных подготовительных
мероприятий по мероприятий
подготовке
цифрового вещания
федеральный 667,2 - 667,2 - - - - -
бюджет - прочие
нужды
б) возмещение 14792,905 - - 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9 обеспечение
затрат, связанных качественной
с осуществлением бесперебойной
эфирной наземной эфирной трансляции
трансляции в создаваемой
общероссийских цифровой сети
обязательных
общедоступных
телерадиоканалов
федеральный 14792,905 - - 816 2042,5 3208,435 3907,07 4818,9
бюджет -
прочие нужды
5. Информационно- Минкомсвязь 562,95 - 51 204 204 34,65 34,65 34,65 насыщение
разъяснительная России домохозяйств
кампания цифровыми приемными
устройствами,
федеральный 562,95 - 51 204 204 34,65 34,65 34,65 подготовка не менее
бюджет - прочие 95 процентов
нужды домохозяйств к
приему каналов
цифрового эфирного
вещания и
последующему
отключению
аналогового вещания
6. Управление Минкомсвязь 272,1 - 49 46 46 43,7 43,7 43,7 реализация
реализацией России Программы в
Программы установленные сроки
с заданным уровнем
федеральный 272,1 - 49 46 46 43,7 43,7 43,7 эффективности
бюджет - прочие
нужды
Итого по Программе 121737,36 494 11945,2 17448,8 22468,327 28807,655 25281,03 15292,348
в том числе:
федеральный бюджет 74671,985 - 10829,2 11665 17041,5 15572,035 10763 8801,25
- всего
в том числе:
капитальные 44454,73 - 3562 4099 14392 11720,15 6777,58 3904
вложения
прочие нужды 30217,255 - 7267,2 7566 2649,5 3851,885 3985,42 4897,25
внебюджетные 47065,375 494 1116 5783,8 5426,827 13235,62 14518,03 6491,098
источники - всего
в том числе:
капитальные 26738,416 284 492 1695 1214,06 6643,51 10975,105 5434,741
вложения
прочие нужды 20326,959 210 624 4088,8 4212,767 6592,11 3542,925 1056,357".
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Источники и │ Объем финансирования
направления ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
финансирования │ 2009 - │ в том числе
│2015 годы ├──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────────
│ - всего │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год
─────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────
I. Средства федерального бюджета
Всего 74671,985 - 10829,2 11665 17041,5 15572,035 10763 8801,25
в том числе:
капитальные 44454,73 - 3562 4099 14392 11720,15 6777,58 3904
вложения
НИОКР - - - - - - - -
прочие 30217,255 - 7267,2 7566 2649,5 3851,885 3985,42 4897,25
Минкомсвязь России 835,05 - 100 250 250 78,35 78,35 78,35
капитальные - - - - - - - -
вложения
НИОКР - - - - - - - -
прочие 835,05 - 100 250 250 78,35 78,35 78,35
Роспечать 60611,935 - 4229,2 4915 16791,5 15268,685 10684,65 8722,9
капитальные 44454,73 - 3562 4099 14392 11720,15 6777,58 3904
вложения
НИОКР - - - - - - - -
прочие 16157,205 - 667,2 816 2399,5 3548,535 3907,07 4818,9
Россвязь 13225 - 6500 6500 - 225 - -
капитальные - - - - - - - -
вложения
НИОКР - - - - - - - -
прочие 13225 - 6500 6500 - 225 - -
II. Средства внебюджетных источников
Всего 47065,375 494 1116 5783,8 5426,827 13235,62 14518,03 6491,098
в том числе:
капитальные 26738,416 284 492 1695 1214,06 6643,51 10975,105 5434,741
вложения
НИОКР - - - - - - - -
прочие 20326,959 210 624 4088,8 4212,767 6592,11 3542,925 1056,357
Итого по Программе 121737,36 494 11945,2 17448,8 22468,327 28807,655 25281,03 15292,348
в том числе:
капитальные 71193,146 284 4054 5794 15606,06 18363,66 17752,685 9338,741
вложения
НИОКР - - - - - - -
прочие 50544,214 210 7891,2 11654,8 6862,267 10443,995 7528,345 5953,607".
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────
Показатели │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │ 2016 год │ 2017 год │ 2018 год │ 2019 год │ 2020 год │ За
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расчетный
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ период
────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────
Условно-переменная 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 -
часть текущих
издержек
(себестоимости),
процентов
Годовой объем 13748,033 16625,627 18742,468 24995,837 35564,674 51230,591 67001,777 73642,869 77530,175 81417,482 85304,789 89192,096 634996,418
реализуемой
продукции отрасли
(объем продаж),
млн. рублей, в
ценах
соответствующих
лет
Инвестиции из всех 494 11945,2 17448,8 22468,327 28807,655 25281,03 15292,348 - - - - - 121737,36
источников
финансирования по
Программе - всего,
млн. рублей, в
ценах
соответствующих
лет
в том числе - 10829,2 11665 17041,5 15572,035 10763 8801,25 - - - - - 74671,985
средства
федерального
бюджета - всего,
млн. рублей
из них:
капитальные - 3562 4099 14392 11720,15 6777,58 3904 - - - - - 44454,73
вложения, млн.
рублей
внебюджетные 494 1116 5783,8 5426,827 13235,62 14518,03 6491,098 - - - - - 47065,375
средства
(собственные,
заемные и др.),
млн. рублей
Налогооблагаемая 6527,924 6440,292 9957,28 18549,072 30584,31 44901,745 54767,09 55678,67 38476,904 29534,822 19810,707 11155,68 -
база налога на
имущество, млн.
рублей
Рентабельность, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -
процентов
Амортизационные 10 9 12 15 16 16 16 17 14 13 12 12 -
отчисления,
процентов
себестоимости
Материальные 29 28 32 27 26 29 31 32 32 32 32 32 -
расходы, процентов
себестоимости
Фонд оплаты труда, 48 46 40 41 42 40 38 37 37 37 37 37 -
процентов
себестоимости
Налог на 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -
имущество,
процентов
Налог на прибыль, 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -
процентов
Подоходный налог, 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 -
процентов
Страховые взносы в 26 34 34 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -
Пенсионный фонд
Российской
Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования,
процентов
Налог на 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 -
добавленную
стоимость,
процентов
Норма дисконта - - - - - - - - - - - - 0,1
(средняя за
расчетный период)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬─────────────
Показатели │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │ 2016 год │ 2017 год │ 2018 год │ 2019 год │ 2020 год │ За
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ расчетный
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ период
───────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────────────
Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)
Годовой объем 13748,033 16625,627 18742,468 24995,837 35564,674 51230,591 67001,777 73642,869 77530,175 81417,482 85304,789 89192,096 634996,418
реализованной
продукции отрасли
без налога на
добавленную
стоимость, млн.
рублей, в ценах
соответствующих
лет
Себестоимость 11026,525 13854,689 15618,723 20829,864 29637,228 42692,159 55834,814 61369,057 64608,48 67847,902 71087,324 74326,747 528733,513
годового объема
реализованной
продукции
отрасли, млн.
рублей, в ценах
соответствующих
лет
Прибыль от 2721,508 2770,938 3123,745 4165,973 5927,446 8538,432 11166,963 12273,811 12921,696 13569,58 14217,465 14865,349 -
реализации
продукции, млн.
рублей
Налогооблагаемая 6527,924 6440,292 9957,28 18549,072 30584,31 44901,745 54767,09 55678,67 38476,904 29534,822 19810,707 11155,68 -
база налога на
имущество, млн.
рублей
Налог на 143,614 141,686 219,06 408,08 672,855 987,838 1204,876 1224,931 846,492 649,766 435,836 245,425 -
имущество, млн.
рублей
Налогооблагаемая 2577,894 2629,251 2904,685 3757,893 5254,591 7550,593 9962,087 11048,881 12075,204 12919,814 13781,629 14619,924 -
прибыль, млн.
рублей
Налог на прибыль, 515,579 525,85 580,937 751,579 1050,918 1510,119 1992,417 2209,776 2415,041 2583,963 2756,326 2923,985 -
млн. рублей
Чистая прибыль, 2062,315 2103,401 2323,748 3006,315 4203,673 6040,475 7969,669 8839,105 9660,163 10335,851 11025,303 11695,939 -
млн. рублей
Амортизационные 1087,987 1237,604 1847,132 3143,785 4677,342 6657,559 8918,618 10208,272 9033,625 8942,082 8732,59 8655,026 -
отчисления в
структуре
себестоимости,
млн. рублей
Материальные 3185,008 3885,955 5071,315 5695,178 7622,552 12315,122 17416,671 19591,679 21471,956 22856 24293,069 25669,15 -
затраты в
структуре
себестоимости,
млн. рублей
Фонд оплаты труда 5245,965 6400,48 6319,833 8631,015 12417,645 16938,629 21083,941 22611,159 24781,226 26378,58 28037,131 29625,294 -
в структуре
себестоимости,
млн. рублей
Налог на 1901,345 2293,141 2460,807 3474,119 5029,582 7004,784 8925,319 9729,214 10090,479 10541,067 10982,110 11434,13 -
добавленную
стоимость, млн.
рублей
Подоходный налог, 681,975 832,062 821,578 1122,032 1614,294 2202,022 2740,912 2939,451 3221,559 3429,215 3644,827 3851,288 -
млн. рублей
Страховые взносы 1363,951 2188,964 2161,383 2606,566 3750,129 5115,466 6367,35 6828,57 7483,93 7966,331 8467,213 8946,839 -
в Пенсионный фонд
Российской
Федерации, Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования, млн.
рублей
Налоги, 4606,464 5981,704 6243,766 8362,375 12117,777 16820,229 21230,875 22931,942 24057,502 25170,342 26286,311 27401,667 -
поступающие в
бюджеты всех
уровней и
внебюджетные
фонды (приток в
бюджет), млн.
рублей
Сальдо от 3150,302 3341,005 4170,88 6150,1 8881,015 12698,034 16888,287 19047,377 18693,789 19277,933 19757,894 20350,966 152407,581
операционной
деятельности.
Чистый доход
организаций
(чистая прибыль и
амортизационные
отчисления), млн.
рублей
Коэффициент 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 0,386 0,35 -
дисконтирования
(норма дисконта
E = 0,1)
Сальдо от 3150,302 3037,277 3447,008 4620,661 6065,852 7884,48 9532,998 9774,316 8720,79 8175,726 7617,523 7132,889 79159,823
операционной
деятельности с
учетом
дисконтирования.
Чистый доход
организаций с
учетом
дисконтирования,
млн. рублей
Величина 418,644 10123,051 14787,119 19040,955 24413,267 21424,602 12959,617 - - - - - -
инвестиций из
всех источников
финансирования
(оттоки), млн.
рублей в ценах
соответствующих
лет
Сальдо суммарного 2731,658 -6782,05 -10616,24 -12890,86 -15532,25 -8726,57 3928,67 19047,377 18693,789 19277,933 19757,894 20350,966 -
потока от
инвестиционной и
операционной
деятельности без
дисконтирования,
млн. рублей
Величина 418,644 9202,773 12220,759 14305,751 16674,590 13302,992 7315,366 - - - - - 73440,876
инвестиций из
всех источников
финансирования
(оттоки) с учетом
дисконтирования,
млн. рублей
Сальдо суммарного 2731,658 -6165,5 -8773,75 -9685,09 -10608,74 -5418,51 2217,632 9774,316 8720,79 8175,726 7617,523 7132,889 -
потока от
инвестиционной и
операционной
деятельности с
учетом
дисконтирования,
млн. рублей
Сальдо 2731,658 -3433,84 -12207,59 -21892,68 -32501,42 -37919,93 -35702,3 -25927,98 -17207,19 -9031,47 -1413,94 5718,948 -
накопленного
суммарного потока
от инвестиционной
и операционной
деятельности с
учетом
дисконтирования
(нарастающим
итогом). Чистый
дисконтированный
доход, млн.
рублей
Срок окупаемости - - - - - - - - - - - - 12
инвестиций
(период
возврата), лет
Индекс доходности - - - - - - - - - - - - 1,08
(рентабельность
инвестиций)
Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)
Средства - 10829,2 11665 17041,5 15572,035 10763 8801,25 - - - - - -
федерального
бюджета на
научно-
исследовательские
и опытно-
конструкторские
работы,
капитальные
вложения и прочие
нужды (отток из
бюджета), млн.
рублей в ценах
соответствующих
лет
Налоги, 4606,464 5981,704 6243,766 8362,375 12117,777 16820,229 21230,875 22931,942 24057,502 25170,342 26286,311 27401,667 201210,955
поступающие в
бюджет и
внебюджетные
фонды, млн.
рублей
Налоги, 4606,464 5437,913 5160,137 6282,776 8276,605 10444,039 11984,275 11767,712 11223,002 10674,682 10134,511 9604,117 105596,234
поступающие в
бюджет и
внебюджетные
фонды с учетом
дисконтирования,
млн. рублей
Отток бюджетных - 9844,727 9640,496 12803,531 10635,909 6682,976 4968,076 - - - - - 54575,716
средств с учетом
дисконтирования,
млн. рублей
Сальдо суммарного 4606,464 -4406,81 -4480,36 -6520,75 -2359,3 3761,063 7016,199 11767,712 11223,002 10674,682 10134,511 9604,117 -
потока от
финансирования и
операционной
деятельности с
учетом
дисконтирования,
млн. рублей
Чистый 4606,464 199,65 -4280,71 -10801,46 -13160,77 -9399,71 -2383,51 9384,205 20607,207 31281,889 41416,4 51020,518 -
дисконтированный
доход государства
или бюджетный
эффект, млн.
рублей
Индекс доходности - - - - - - - - - - - - 1,2
бюджетных средств
Удельный вес - 0,91 0,67 0,76 0,54 0,43 0,58 - - - - - -
средств
федерального
бюджета в общем
объеме
финансирования
(степень участия
государства)
Период возврата - - - - - - - - - - - - 8
бюджетных
средств, лет
Уровень - - - - - - - - - - - - 0,58
безубыточности
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Наименование показателей | 2009 - 2020 годы |
Всего инвестиций (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) | 121737,36 |
в том числе: | |
средства федерального бюджета | 74671,985 |
внебюджетные средства | 47065,375 |
Показатели коммерческой эффективности | |
Срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли организации (лет) | 12 |
Индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли | 1,08 |
Уровень безубыточности | 0,58 |
Чистый дисконтированный доход в 2020 году (млн. рублей) | 5718,948 |
Показатели бюджетной эффективности | |
Налоги, поступающие в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования (млн. рублей) | 105596,234 |
Бюджетный эффект (млн. рублей) | 51020,518 |
Индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям | 1,2 |
Срок окупаемости бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям (лет) | 8". |