ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2008 г. N 705
О ПРОГРАММЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
(2009 - 2015 ГОДЫ)
В соответствии с Федеральным законом "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы).
2. Министерству финансов Российской Федерации, Министерству экономического развития Российской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать в установленном порядке бюджетные ассигнования для выполнения Программы, утвержденной настоящим Постановлением.
3. Министерству финансов Российской Федерации и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" обеспечить предоставление в установленном порядке субсидий на выполнение возложенных на Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" государственных функций управления в установленной сфере деятельности согласно приложению N 1.
4. Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" до 1 января 2010 г. внести в Правительство Российской Федерации в установленном порядке предложения о внесении в федеральные целевые программы изменений в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации по вопросам деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".
5. Прекратить в установленном порядке с 1 января 2009 г. реализацию федеральной целевой программы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 октября 2006 г. N 605 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 42, ст. 4380).
6. Министерству финансов Российской Федерации с 1 января 2009 г. обеспечить в установленном порядке предоставление бюджетных ассигнований по главе "Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" классификации расходов бюджетов на развитие атомного энергопромышленного комплекса в рамках Программы, утвержденной настоящим Постановлением, в качестве имущественного взноса Российской Федерации согласно приложению N 2.
7. Министерству финансов Российской Федерации в 2009 году обеспечить в установленном порядке предоставление бюджетных ассигнований по главе "Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" классификации расходов бюджетов в виде имущественного взноса Российской Федерации согласно приложению N 3.
8. Предоставление в 2009 году субсидий в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" осуществляется путем перечисления в установленном порядке соответствующих средств на расчетный счет Корпорации, открытый в кредитной организации.
9. Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в установленном порядке ежегодно обеспечивать внесение изменений в Программу, утвержденную настоящим постановлением, в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН
Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 20 сентября 2008 г. N 705
ПРОГРАММА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
(2009 - 2015 ГОДЫ)
I. ВВЕДЕНИЕ
Программа деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" на долгосрочный период (2009 - 2015 годы) (далее - Программа), разработанная в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (далее - Федеральный закон) и Программой развития атомной отрасли Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 8 июня 2006 г., предусматривает мероприятия по комплексной и системной реализации задач, поставленных перед атомной отраслью Российской Федерации, включая выполнение мероприятий, определенных соответствующими федеральными и отраслевыми (ведомственными) целевыми программами.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на достижение стратегических целей атомной отрасли Российской Федерации, призванных обеспечить:
геополитические интересы Российской Федерации и поддержание ее ядерного щита на количественном и тактико-техническом уровне, гарантирующем проведение политики ядерного сдерживания;
энергонезависимость и гарантированное энергоснабжение населения и экономики страны при безусловном выполнении норм ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии;
создание компании, объединяющей организации атомного энергопромышленного комплекса, способной стать доминирующим участником мирового рынка ядерных технологий;
инновационное развитие отрасли, включая разработку ядерных реакторных установок нового поколения и технологию замкнутого топливного цикла.
Достижение поставленных целей осуществляется путем расширенного воспроизводства продукции атомной отрасли Российской Федерации на основе развития ядерного оружейного, атомного энергопромышленного и научно-технического комплексов, а также комплекса по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, сохранения единства технологических цепочек на базе инновационного развития, повышения международной конкурентоспособности продукции и услуг, совершенствования механизма государственного управления использованием атомной энергии.
В связи с этим Программа предусматривает:
выполнение в полном объеме заданий, установленных государственной программой вооружения, государственным оборонным заказом, федеральными целевыми программами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области ядерного сдерживания;
обеспечение ядерной, радиационной и экологической безопасности при использовании атомной энергии, совершенствование системы государственных гарантий безопасности при использовании атомной энергии;
создание государственных систем обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, вывода объектов использования атомной энергии из эксплуатации, включая решение накопленных и отложенных проблем;
обеспечение инновационного развития атомного энергопромышленного комплекса, направленного на укрепление позиций российских организаций на мировом рынке ядерных материалов, оборудования и технологий;
комплексное развитие научного потенциала отрасли, обеспечивающего расширение фундаментальных и прикладных исследований, разработку технологии замыкания ядерного топливного цикла, разработку проектов ядерных энергоустановок нового поколения и создание стендовой базы для их апробации, расширение сферы применения ядерных технологий в различных отраслях экономики и медицины;
создание высокоэффективной системы управления атомной отраслью Российской Федерации.
III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа осуществляется в 2009 - 2015 годах. Предложения о внесении изменений в Программу во исполнение актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, касающихся деятельности Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" (далее - Госкорпорация "Росатом"), включая принятие новых целевых программ, вносятся Госкорпорацией "Росатом" в Правительство Российской Федерации в установленном порядке на основании решений ее наблюдательного совета.
Программа, ее мероприятия, показатели и индикаторы также могут быть изменены при принятии в рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации решений в части уточнения макроэкономических параметров и сценарных условий, актуализации приоритетных задач развития отдельных отраслей и направлений деятельности, при уточнении Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, а также по итогам государственного регулирования цен на соответствующие виды продукции и при принятии Правительством Российской Федерации расчетной модели оптового рынка электрической энергии (мощности) или иных правил на рынке электрической энергии (мощности).
Программа объединяет мероприятия, реализуемые в соответствии с принятыми в установленном порядке федеральными целевыми программами, заданиями государственного оборонного заказа и международными обязательствами в области использования атомной энергии, а также мероприятия по реализации государственных полномочий в установленной сфере деятельности, исполнение которых возложено на Госкорпорацию "Росатом" Федеральным законом.
Мероприятия Программы сгруппированы по следующим основным направлениям деятельности Госкорпорации "Росатом":
направление 1 "Обеспечение стабильного функционирования и развития ядерного оружейного комплекса";
направление 2 "Обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии и выполнение норм ядерной и радиационной безопасности";
направление 3 "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России";
направление 4 "Обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли Российской Федерации";
направление 5 "Осуществление государственных полномочий в сфере управления использованием атомной энергии, реализация социальной и кадровой политики в организациях и на предприятиях Госкорпорации "Росатом".
Реализацию Программы планируется осуществить в два этапа.
Первый этап (2009 - 2011 годы) представляет собой переходный период, в течение которого осуществляется реорганизация подведомственных предприятий и учреждений в порядке, установленном Федеральным законом. При этом Госкорпорация "Росатом" является государственным заказчиком и главным распорядителем средств федерального бюджета в отношении федеральных целевых программ "Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года", "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года", "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)", "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы, "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы", "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года", "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы" и "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы.
На первом этапе обеспечивается выполнение организациями и предприятиями Госкорпорации "Росатом" в полном объеме мероприятий, включенных в указанные федеральные целевые программы, и достижение их целевых показателей и индикаторов.
Реализация мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года", с 2009 года будет осуществляться в соответствии с Программой. Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий указанной федеральной целевой программы, передаются Госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса Российской Федерации.
На втором этапе (2012 - 2015 годы) завершаются мероприятия по реорганизации предприятий и учреждений отрасли и обеспечению функционирования Госкорпорации "Росатом" как единого организационно-правового, производственно-технологического и научно-технического комплекса атомной отрасли Российской Федерации. В этот период должны быть выполнены основные мероприятия по формированию атомного энергопромышленного комплекса России, созданию условий для формирования финансовых ресурсов и научно-технической базы для инновационного развития атомной отрасли Российской Федерации.
На втором этапе по решению наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом" обеспечивается разработка программы деятельности Госкорпорации "Росатом" на следующий долгосрочный период.
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Мероприятия по направлению 1 "Обеспечение стабильного функционирования и развития ядерного оружейного комплекса" включают мероприятия, направленные на создание современной, экономически эффективной, консолидированной структуры, способной гибко реагировать на изменения военно-политической обстановки и возникающие угрозы, обеспечивающей реализацию политики Российской Федерации в области гарантированного ядерного сдерживания в условиях отсутствия натурных ядерных испытаний, ограничения стратегического наступательного потенциала, развертывания противоракетной обороны США, возрастающей роли нестратегического ядерного оружия, новых повышенных требований по безопасности и защищенности от террористических действий, выполнение которых предусмотрено федеральными целевыми программами "Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года" и "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)", а также заданиями государственного оборонного заказа.
Одновременно в течение первого этапа реализации Программы должна быть подготовлена программа развития и реформирования ядерного оружейного комплекса. Мероприятия этой программы должны быть направлены на создание исследовательского комплекса, способного в долгосрочной перспективе обеспечить конкурентоспособность ядерного оружейного комплекса России.
Основными целевыми показателями реализации мероприятий по направлению 1 являются:
ежегодное выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме;
выполнение показателей, установленных соответствующими федеральными целевыми программами;
выполнение в 2009 - 2011 годах комплекса мероприятий по реорганизации федеральных государственных унитарных предприятий.
Мероприятия по направлению 1 "Обеспечение стабильного функционирования и развития ядерного оружейного комплекса" и объемы их финансирования представлены в приложениях N 1 (совершенно секретно) и 2 (совершенно секретно).
Мероприятия по направлению 2 "Обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии и выполнение норм ядерной и радиационной безопасности" включают мероприятия федеральных целевых программ "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года", "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года", а также мероприятия, финансируемые за счет средств резервов, предназначенных для обеспечения безопасности особо опасных производств и объектов на всех стадиях жизненного цикла и развития и формируемых в соответствии со статьей
264 Налогового кодекса Российской Федерации.
Основными целевыми показателями выполнения мероприятий по направлению 2 являются:
в 2008 - 2011 годах:
завершение реорганизации соответствующих федеральных государственных унитарных предприятий и создание инфраструктурных комплексов по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом;
развитие нормативной правовой базы по вопросу обращения с радиоактивными отходами, отработавшим ядерным топливом и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии;
в 2012 - 2015 годах:
ввод в эксплуатацию хранилищ отработавшего ядерного топлива общим объемом 44 тыс. тонн;
ввод в эксплуатацию хранилищ радиоактивных отходов общим объемом 19,6 тыс. куб. метров;
подготовка к выводу из эксплуатации 181 ядерно и радиационно опасного объекта;
ликвидация 36 остановленных ядерно и радиационно опасных объектов;
реабилитация 1482 тыс. кв. метров радиационно загрязненных территорий.
В результате выполнения мероприятий Программы будут созданы новые технологии по промышленной переработке отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов, а также опытно-демонстрационный центр по переработке отработавшего ядерного топлива на основе инновационных технологий.
Объемы финансирования мероприятий по направлению 2 "Обеспечение безопасной эксплуатации объектов использования атомной энергии и выполнение норм ядерной и радиационной безопасности" представлены в приложении N 3.
Мероприятия по направлению 3 "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России" включают мероприятия, предусмотренные федеральной целевой программой "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года", а также мероприятия, выполняемые организациями атомного энергопромышленного комплекса по развитию мощностей ядерного топливного цикла.
Основным результатом реализации Программы в части развития атомного энергопромышленного комплекса России является доведение в 2015 году общей мощности атомных электростанций до 33 ГВт и годовой выработки электроэнергии атомными электростанциями до 234,4 млрд. кВт.ч, что составит 145 процентов от уровня 2008 года.
Другим важным итогом реализации Программы станет обеспечение темпов ввода энергоблоков установленной электрической мощностью не менее 2 ГВт в год за счет собственных средств Госкорпорации "Росатом" после 2015 года.
При принятии в установленном порядке Правительством Российской Федерации решения о сооружении Балтийской атомной электрической станции перечень мероприятий будет дополнен мероприятиями с соответствующей корректировкой потребности в инвестиционных ресурсах и источников финансирования.
Показатели и индикаторы реализации мероприятий по направлению 3 представлены в приложении N 4, перечень мероприятий по направлению 3 - в приложении N 5, объемы финансирования по направлению 3 - в приложении N 6.
Мероприятия по направлению 4 "Обеспечение инновационного развития гражданского сектора атомной отрасли Российской Федерации" реализуются в соответствии с федеральными целевыми программами "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы, "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы", "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы", "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы.
Основными результатами реализации Программы по направлению 4 будут:
завершение к 2012 году структурных преобразований научного комплекса атомной отрасли Российской Федерации и создание современной инфраструктуры для проведения научных исследований по разработке ядерных реакторных установок нового поколения, формирование единого научного центра;
переход к инновационным технологиям развития атомной энергетики.
После утверждения федеральной целевой программы по вопросам ядерных энерготехнологий нового поколения Программа будет дополнена мероприятиями, которые направлены на решение следующих задач:
разработка научно-технологических направлений инновационной атомной энергетики, включая разработку перспективных технологий реакторов четвертого поколения, создание новых экспериментальных стендов и специального оборудования, модернизацию и развитие экспериментально-стендовой базы, разработку технологий и создание производства смешанного оксидного топлива для реактора на быстрых нейтронах БН-800, разработку материалов и технологий замкнутого топливного цикла для ядерных энергетических систем с реакторами на быстрых и тепловых нейтронах нового поколения;
разработка технологии производства смешанного оксидного топлива и строительство топливного модуля в рамках опытно-демонстрационного центра;
завершение проектирования пристанционного комплекса ядерного топливного цикла.
Объемы финансирования мероприятий по направлению 4 представлены в приложении N 7.
Мероприятия по направлению 5 "Осуществление государственных полномочий в сфере управления использованием атомной энергии, реализация социальной и кадровой политики в организациях и на предприятиях Госкорпорации "Росатом" включают следующие мероприятия:
обеспечение безопасного использования атомной энергии;
проведение мониторинга ядерной и радиационной безопасности;
учет и контроль ядерных материалов;
управление государственным запасом специального сырья и делящихся материалов;
обеспечение физической защиты ядерных материалов и объектов использования атомной энергии;
выполнение государственных заданий в установленной сфере деятельности;
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;
выполнение международных обязательств в части режима нераспространения ядерного оружия;
нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности Госкорпорации "Росатом";
разработка и утверждение концепции социальной политики Госкорпорации "Росатом", включая создание системы добровольного медицинского страхования работников атомной отрасли Российской Федерации, системы дополнительного пенсионного обеспечения указанных работников и разработку мер их социальной поддержки;
разработка и утверждение концепции централизованной системы кадрового мониторинга, аудита и ротации кадров;
создание национального ядерного университета;
выполнение обязательств Российской Федерации по реализации проекта международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР, предусмотренных Соглашением о создании Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР и Соглашением о привилегиях и иммунитетах Международной организации ИТЭР по термоядерной энергии для совместной реализации проекта ИТЭР. В рамках мероприятий по выполнению международного проекта ИТЭР обязательством Российской Стороны является создание и поставка на площадку строительства высокотехнологичного оборудования основных систем реактора по закрепленной за Российской Федерацией номенклатуре.
В целом в сфере международного сотрудничества деятельность Госкорпорации "Росатом" направлена на реализацию следующих задач:
обеспечение выполнения российскими организациями международных конвенций в установленной сфере деятельности;
развитие многоуровневой системы отношений с иностранными государствами и международными организациями и выполнение международных обязательств Российской Федерации, входящих в компетенцию Госкорпорации "Росатом":
обеспечение расширения доступа российских компаний, производимых ими товаров и услуг на мировой рынок, снятие дискриминационных ограничений в отношении деятельности российских компаний;
участие в совершенствовании правовой базы в области внешнеэкономической деятельности;
обеспечение условий для построения стратегических корпоративных альянсов и осуществления крупных международных проектов;
расширение и систематизация российского участия в деятельности Международного агентства по атомной энергии и других международных организаций в установленной сфере деятельности.
На выполнение определенных Федеральным законом государственных полномочий в установленной сфере деятельности Госкорпорация "Росатом" получает субсидии за счет средств федерального бюджета.
Объемы финансирования мероприятий по направлению 5 представлены в приложении N 8.
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств Госкорпорации "Росатом" и ее организаций и предприятий.
Общий объем средств федерального бюджета, предусмотренный на реализацию Программы в ценах соответствующих лет, рассчитан в соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития страны и индексами-дефляторами.
Собственные средства организаций и предприятий Госкорпорации "Росатом" предполагается направить на реализацию следующих мероприятий:
разработка и сооружение атомных электростанций малой мощности;
развитие пристанционных мощностей по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом;
совершенствование технологий добычи природного урана;
развитие разделительно-сублиматного производства;
разработка новых технологий и установок для газоцентрифужного обогащения урана;
реконструкция и модернизация производственной базы фабрикации ядерного топлива;
подготовка и переподготовка кадров.
Кроме того, в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 сентября 2005 г. N 576 "Об утверждении Правил отчисления организациями, эксплуатирующими особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты (кроме атомных станций), средств для формирования резервов, предназначенных для обеспечения безопасности указанных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития" собственные средства организаций и предприятий Госкорпорации "Росатом" будут направляться на выполнение мероприятий по утилизации отходов, возникающих при использовании атомной энергии, и выводу объектов использования атомной энергии из эксплуатации.
Средства резерва развития, формируемого федеральным государственным унитарным предприятием "Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях" в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 января 2002 г. N 68 "Об утверждении Правил отчисления предприятиями и организациями, эксплуатирующими особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты (атомные станции), средств для формирования резервов, предназначенных для обеспечения безопасности атомных станций на всех стадиях их жизненного цикла и развития", направляются в установленном порядке на сооружение новых объектов и на реконструкцию и модернизацию действующих.
Средства федерального бюджета, получаемые Госкорпорацией "Росатом" в качестве имущественного взноса Российской Федерации на реализацию мероприятий Программы в части развития атомного энергопромышленного комплекса России могут по решению наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом" направляться в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества "Атомный энергопромышленный комплекс" с последующим направлением дочерним и зависимым обществам на реализацию указанных мероприятий.
Общий объем финансирования Программы представлен в приложении N 9.
VI. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы должна обеспечить:
стабильное функционирование ядерного оружейного комплекса, его конкурентоспособность и необходимый уровень обороноспособности государства;
систему государственных гарантий безопасного использования атомной энергии;
энергонезависимость и гарантированное энергоснабжение отраслей экономики и населения за счет интенсивного развития атомной энергетики;
конкурентоспособность российских организаций и технологий атомного энергопромышленного комплекса России на мировом ядерном рынке;
создание единого комплекса организаций атомной отрасли Российской Федерации, обладающего инновационными ресурсами, позволяющими занимать значимое положение на мировом ядерном рынке;
инновационное развитие атомных технологий, включая создание новой стендовой базы и инфраструктуры для разработки ядерных установок нового поколения и проведения модельных исследований в целях разработки к 2020 году ядерной установки нового поколения;
расширение сферы применения технологий атомной отрасли, увеличение доли на рынках инновационных технологий в сопредельных сферах деятельности, включая индустрию сверхпроводников, водоподготовку (включая опреснение воды), медицинскую технику, электронику, технические средства охраны, лазерные, ускорительные и плазменные технологии.
Приложение N 3
к Программе деятельности
Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом"
на долгосрочный период
(2009 - 2015 годы)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 2 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
И ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"
ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ПЕРИОД (2009 - 2015 ГОДЫ)
(млн. рублей)
──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ 2009 - 2015 │ В том числе
│ годы - всего ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────
│ │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │2013 год │ 2014 год │ 2015 год
──────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────
I. Общие объемы финансирования мероприятий по направлению 2
Федеральный бюджет - всего 100773,8 12180,5 13238,4 13687,9 14412,3 15015,6 15761,9 16477,2
в том числе:
капитальные вложения 63876,6 7528,4 8488,5 8708,1 9190,9 9559,6 9966,6 10434,5
НИОКР 7344,2 840 907,5 1003,9 1067,2 1116,2 1180,8 1228,6
прочие расходы 29068,5 3327,6 3842,4 3975,9 4154,2 4339,8 4614,5 4814,1
имущественный взнос Российской 484,5 484,5 - - - - - -
Федерации в Госкорпорацию
"Росатом" на обеспечение
безопасной эксплуатации
объектов использования атомной
энергии и выполнение норм
ядерной и радиационной
безопасности
собственные средства 91627,4 8876,1 10788,7 11944,8 12217,7 13736,7 16020,6 18042,8
организаций Госкорпорации
"Росатом" - всего
в том числе:
капитальные вложения 64287,5 6148,4 7549 8230,2 8455,3 9650,3 11352,3 12902
НИОКР 1701,5 295,5 241 277,2 267,7 259,1 181,8 179,2
прочие расходы 25638,4 2432,2 2998,7 3437,4 3494,7 3827,3 4486,5 4961,6
Всего по разделу I 192401,2 21056,6 24027,1 25632,7 26630 28752,3 31782,5 34520
II. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы
"Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года"
Федеральный бюджет - всего 100706,6 12172,3 13225,4 13673,9 14380,3 15015,6 15761,9 16477,2
<1>
в том числе:
капитальные вложения 63809,4 7520,2 8475,5 8694,1 9158,9 9559,6 9966,6 10434,5
НИОКР 7344,2 840 907,5 1003,9 1067,2 1116,2 1180,8 1228,6
прочие расходы 29068,5 3327,6 3842,4 3975,9 4154,2 4339,8 4614,5 4814,1
имущественный взнос Российской 484,5 484,5 - - - - - -
Федерации в Госкорпорацию
"Росатом" на обеспечение
безопасной эксплуатации
объектов использования атомной
энергии и выполнение норм
ядерной и радиационной
безопасности
собственные средства 5725,4 1151,1 1100,7 786,8 777,7 698,7 657,6 552,8
организаций Госкорпорации
"Росатом" - всего
в том числе:
капитальные вложения 1304,5 488,4 448 50,2 69,3 91,3 85,3 72
НИОКР 1701,5 295,5 241 277,2 267,7 259,1 181,8 179,2
прочие расходы 2719,4 367,2 411,7 459,4 440,7 348,3 390,5 301,6
Всего по разделу II 106432 13323,4 14326,1 14460,7 15158 15714,3 16419,5 17030
III. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы
"Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года"
Федеральный бюджет 67,2 8,2 13 14 32 - - -
(капитальные вложения) <2>
Всего по разделу III 67,2 8,2 13 14 32 - - -
IV. Объемы финансирования иных мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации объектов использования
атомной энергии и выполнение норм ядерной и радиационной безопасности
Собственные средства 85902 7725 9688 11158 11440 13038 15363 17490
организаций Госкорпорации
"Росатом" - всего
в том числе:
капитальные вложения 62983 5660 7101 8180 8386 9559 11267 12830
прочие расходы 22919 2065 2587 2978 3054 3479 4096 4660
Всего по разделу IV 85902 7725 9688 11158 11440 13038 15363 17490
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<1> В соответствии с федеральной целевой программой "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 г. N 444, и с учетом выполнения мероприятий организациями, переданными в ведение Госкорпорации "Росатом" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 20 марта 2008 г. N 369.
<2> В соответствии с федеральной целевой программой "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2007 г. N 972.
Приложение N 4
к Программе деятельности
Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом"
на долгосрочный период
(2009 - 2015 годы)
ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 3
"РАЗВИТИЕ АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ"
ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ПЕРИОД (2009 - 2015 ГОДЫ)
─────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────
│ Единица │ 2008 год │ 2009 год │2010 год │2011 год │2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год
│измерения │ │ │ │ │ │ │ │
─────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────
1. Ввод в эксплуатацию мощностей ГВт 0 1 - 1 1,8 2 2 2
атомных электростанций
2. Общая мощность атомных ГВт 23,2 24,2 24,2 25,2 27 29 31 33
электростанций
3. Выработка электрической энергии млрд. кВт.ч 161,4 162,3 169,9 178,1 185,4 200,1 217,3 234,4
атомными электростанциями
4. Доля электрической энергии, процентов 15,9 16 16 15,9 16,1 16,6 17,7 18,6
производимой атомными
электростанциями, в общем
объеме производства
электрической энергии в
Российской Федерации
5. Снижение эксплуатационных процентов 95 92,5 90 87,5 85 82,5 80 80
расходов организаций,
эксплуатирующих атомные
электростанции, из расчета на
1 кВт.ч относительно уровня
2006 года (в ценах 2006 года)
6. Сокращение удельных процентов 100 90 90 90 90 90 90 90
капитальных вложений на 1
кВт.ч вводимой мощности при
строительстве энергоблоков
атомных электростанций
относительно уровня 2007 года
(в ценах 2007 года)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 5
к Программе деятельности
Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом"
на долгосрочный период
(2009 - 2015 годы)
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 3 "РАЗВИТИЕ АТОМНОГО
ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ" <1> ПРОГРАММЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
(2009 - 2015 ГОДЫ)
(млн. рублей)
────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬────────────────
│ Срок выполнения │ Вид расходов │ Объем
│ (строительства) │ │ финансирования
│ │ │ на 2009 - 2015
│ │ │ годы - всего
────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴────────────────
I. Энергетика
1. Мероприятия по модернизации действующих 2009 - 2020 годы всего 133543,6
атомных электростанций: в том числе:
капитальные вложения 114165,1
прочие затраты 19378,5
программа продления эксплуатационного 2009 - 2020 годы всего 112342,6
ресурса энергоблоков действующих атомных в том числе:
электростанций: капитальные вложения 92964,1
прочие затраты 19378,5
Балаковская АЭС, энергоблок N 1 2009 - 2015 годы капитальные вложения 4982
(г. Балаково, Саратовская область)
Балаковская АЭС, энергоблок N 2 2012 - 2017 годы капитальные вложения 3206,5
(г. Балаково, Саратовская область)
Балаковская АЭС, энергоблок N 3 2009 - 2018 годы капитальные вложения 2998
(г. Балаково, Саратовская область)
Белоярская АЭС, энергоблок N 3 2009 - 2010 годы всего 4164,8
(г. Заречный, Свердловская область) в том числе:
капитальные вложения 3043,1
прочие затраты 1121,7
Билибинская АЭС, резервное 2009 - 2010 годы капитальные вложения 721
теплоснабжение (г. Билибино, Чукотский
автономный округ)
Калининская АЭС, энергоблок N 1 2009 - 2014 годы капитальные вложения 5502,5
(г. Удомля, Тверская область)
Калининская АЭС, энергоблок N 2 2010 - 2016 годы капитальные вложения 4590,1
(г. Удомля, Тверская область)
Кольская АЭС, энергоблок N 3 2009 - 2011 годы всего 3474,6
(г. Полярные Зори, Мурманская область) в том числе:
капитальные вложения 3285
прочие затраты 189,6
Кольская АЭС, энергоблок N 4 2009 - 2014 годы капитальные вложения 4725,3
(г. Полярные Зори, Мурманская область)
Курская АЭС, энергоблок N 2 2009 - 2009 годы всего 3378,2
(г. Курчатов, Курская область) в том числе:
капитальные вложения 1550,7
прочие затраты 1827,5
Курская АЭС, энергоблок N 3 2009 - 2013 годы всего 10082,5
(г. Курчатов, Курская область) в том числе:
капитальные вложения 7427,9
прочие затраты 2654,6
Курская АЭС, энергоблок N 4 2009 - 2015 годы капитальные вложения 7078,3
(г. Курчатов, Курская область)
Ленинградская АЭС, энергоблок N 2 2009 - 2009 годы всего 3336,0
(г. Сосновый бор, Ленинградская область) в том числе:
капитальные вложения 146,4
прочие затраты 3189,6
Ленинградская АЭС, энергоблок N 3 2009 - 2009 годы всего 13134,3
(г. Сосновый бор, Ленинградская область) в том числе:
капитальные вложения 7636,8
прочие затраты 5497,5
Ленинградская АЭС, энергоблок N 4 2009 - 2011 годы всего 16035,4
(г. Сосновый бор, Ленинградская область) в том числе:
капитальные вложения 12002,2
прочие затраты 4033,2
Нововоронежская АЭС, энергоблок N 5 2009 - 2010 годы всего 5739,6
(г. Нововоронеж, Воронежская область) в том числе:
капитальные вложения 4874,8
прочие затраты 864,8
Смоленская АЭС, энергоблок N 1 2009 - 2012 годы капитальные вложения 6755,3
(г. Десногорск, Смоленская область)
Смоленская АЭС, энергоблок N 2 2009 - 2015 годы капитальные вложения 7917,4
(г. Десногорск, Смоленская область)
Смоленская АЭС, энергоблок N 3 2009 - 2020 годы капитальные вложения 4520,8
(г. Десногорск, Смоленская область)
программа повышения коэффициента 2009 - 2015 годы капитальные вложения 16634,5
использования установленной мощности на
действующих атомных электростанциях
программа увеличения выработки на 2009 - 2010 годы капитальные вложения 4566,5
действующих энергоблоках атомных
электростанций
2. Мероприятия по обеспечению серийного 2009 - 2020 годы всего 1153673
строительства энергоблоков атомных из них:
электростанций: капитальные вложения 1144947,2
в том числе 605694,5
федеральный бюджет
прочие затраты 8725,8
программа достройки энергоблоков высокой 2009 - 2015 годы всего 106131,3
степени готовности на следующих атомных из них:
электростанциях: капитальные вложения 99105,5
в том числе 64051,7
федеральный бюджет
прочие затраты 7025,8
Ростовская (Волгодонская АЭС), 2009 - 2009 годы всего 16929,3
энергоблок N 2 (г. Волгодонск, из них:
Ростовская область) капитальные вложения 13470,6
в том числе 6539,1
федеральный бюджет
прочие затраты 3458,7
Калининская АЭС, энергоблок N 4 2009 - 2011 годы всего 35397,3
(г. Удомля, Тверская область) из них:
капитальные вложения 32230,2
в том числе 8752,2
федеральный бюджет
прочие затраты 3167,1
Белоярская АЭС, энергоблок N 4 2009 - 2012 годы капитальные вложения 50400,3
(г. Заречный, Свердловская область) в том числе 48760,4
федеральный бюджет
Курская АЭС, энергоблок N 5 <2> 2009 - 2011 годы всего 35546,8
(г. Курчатов, Курская область) из них:
капитальные вложения 35146,8
<3>
в том числе 34757
федеральный бюджет
прочие затраты 400
Балаковская АЭС, энергоблоки N 5 - 6 2009 - 2015 годы капитальные вложения 2614,6
<4> (г. Балаково, Саратовская
область)
программа серийного строительства 2009 - 2020 годы всего 1041215,7
энергоблоков на действующих и новых из них:
площадках следующих атомных капитальные вложения 1039515,7
электростанций: в том числе 541642,8
федеральный бюджет
прочие затраты 1700
Нововоронежская АЭС-2, энергоблок N 1 2009 - 2012 годы всего 53028,3
(г. Нововоронеж, Воронежская область) из них:
капитальные вложения 52178,3
в том числе 51115,1
федеральный бюджет
прочие затраты 850
Нововоронежская АЭС-2, энергоблок N 2 2009 - 2013 годы капитальные вложения 59347,5
(г. Нововоронеж, Воронежская область) (федеральный бюджет)
Ленинградская АЭС-2, энергоблок N 1 2009 - 2013 годы всего 65032,9
(г. Сосновый бор, Ленинградская область) из них:
капитальные вложения 64182,9
в том числе 63114,4
федеральный бюджет
прочие затраты 850
Ленинградская АЭС-2, энергоблок N 2 2009 - 2014 годы капитальные вложения 67734,8
(г. Сосновый бор, Ленинградская область) (федеральный бюджет)
Ленинградская АЭС-2, энергоблок N 3 2009 - 2015 годы капитальные вложения 74503,6
(г. Сосновый бор, Ленинградская область) в том числе 62207,9
федеральный бюджет
Ленинградская АЭС-2, энергоблок N 4 2012 - 2018 годы капитальные вложения 48207,5
(г. Сосновый бор, Ленинградская (федеральный бюджет)
область)
Ростовская АЭС, энергоблок N 3 2009 - 2014 годы капитальные вложения 64999,6
(г. Волгодонск, Ростовская область) в том числе 64859,7
федеральный бюджет
Ростовская АЭС, энергоблок N 4 2011 - 2016 годы капитальные вложения 49451
(г. Волгодонск, Ростовская область) в том числе 48207,5
федеральный бюджет
Тверская АЭС, энергоблок N 1 2009 - 2015 годы капитальные вложения 69572,1
Тверская АЭС, энергоблок N 2 2012 - 2017 годы капитальные вложения 37880,6
Тверская АЭС, энергоблок N 3 2010 - 2019 годы капитальные вложения 16477,9
Тверская АЭС, энергоблок N 4 2015 - 2020 годы капитальные вложения 1206
Северская АЭС, энергоблок N 1 2009 - 2015 годы капитальные вложения 66259,3
в том числе 62207,9
федеральный бюджет
Северская АЭС, энергоблок N 2 2012 - 2017 годы капитальные вложения 38495,7
в том числе 14640,5
федеральный бюджет
Нижегородская АЭС, энергоблок N 1 2009 - 2016 годы капитальные вложения 60121,4
Нижегородская АЭС, энергоблок N 2 2013 - 2018 годы капитальные вложения 23640,1
Нижегородская АЭС, энергоблок N 3 2010 - 2019 годы капитальные вложения 16477,9
Южно-Уральская АЭС, энергоблок N 1 2009 - 2016 годы капитальные вложения 58120,6
Южно-Уральская АЭС, энергоблок N 2 2013 - 2018 годы капитальные вложения 23455,2
Южно-Уральская АЭС, энергоблок N 3 2010 - 2019 годы капитальные вложения 16477,9
Южно-Уральская АЭС, энергоблок N 4 2015 - 2020 годы капитальные вложения 1206
Центральная АЭС, энергоблок N 1 2009 - 2017 годы капитальные вложения 48725,4
Центральная АЭС, энергоблок N 2 2013 - 2018 годы капитальные вложения 23855,2
Кольская АЭС-2, энергоблок N 1 2009 - 2017 годы капитальные вложения 24534,3
(г. Полярные Зори, Мурманская область)
Кольская АЭС-2, энергоблок N 2 2013 - 2018 годы капитальные вложения 11927,7
(г. Полярные Зори, Мурманская область)
Кольская АЭС-2, энергоблок N 3 2010 - 2019 годы капитальные вложения 10510,1
(г. Полярные Зори, Мурманская область)
Кольская АЭС-2, энергоблок N 4 2015 - 2020 годы капитальные вложения 978
(г. Полярные Зори, Мурманская область)
Приморская АЭС, энергоблок N 1 2010 - 2019 годы капитальные вложения 8011,1
Приморская АЭС, энергоблок N 2 2015 - 2020 годы капитальные вложения 978
обеспечение регламента консервации 2009 - 2011 годы капитальные вложения 1023,3
объектов следующих атомных
электростанций:
Башкирская АЭС 2009 - 2011 годы капитальные вложения 362,8
Воронежская АСТ 2009 - 2011 годы капитальные вложения 438,6
Костромская АЭС 2009 - 2011 годы капитальные вложения 221,9
разработка НТД и прочие предпроектные 2009 - 2015 годы капитальные вложения 5302,7
работы
3. Мероприятия в части разработки и 2009 - 2014 годы всего 33876,1
строительства атомных станций малой в том числе:
мощности (АС ММ) с реакторными установками капитальные вложения 32363,7
типа КЛТ - 40С прочие затраты 1512,4
4. Научно-исследовательские и опытно- 2009 - 2015 годы НИОКР 12043,2
конструкторские работы по инновационным
технологиям развития атомной энергетики и
новой технологической платформе:
в части развития технологии реакторов на 2009 - 2015 годы
быстрых нейтронах типа БН
в части развития технологии реакторов на 2009 - 2010 годы
тепловых нейтронах типа ВВЭР
создание кадастра площадок атомных 2009 - 2010 годы
электростанций
5. Мероприятия в части развития мощностей 2009 - 2013 годы всего 46795,4
по обращению с отработавшим ядерным в том числе:
топливом (ОЯТ) и радиоактивными отходами капитальные вложения 42513,7
(РАО) на следующих атомных электростанциях: прочие затраты 4281,7
Балаковская АЭС. Объекты обращения с РАО 2009 - 2010 годы капитальные вложения 47,3
(г. Балаково, Саратовская область)
Билибинская АЭС. Объекты обращения с ОЯТ 2009 - 2009 годы капитальные вложения 59
(г. Билибино, Чукотский автономный
округ)
Кольская АЭС. Объекты обращения с РАО 2009 год всего 653,3
(г. Полярные Зори, Мурманская область) в том числе:
капитальные вложения 490,6
прочие затраты 162,7
Курская АЭС. Объекты обращения с РАО 2009 - 2013 годы всего 18721,6
(г. Курчатов, Курская область) в том числе:
капитальные вложения 18597,8
прочие затраты 123,8
Курская АЭС. Объекты обращения с ОЯТ 2009 - 2010 годы всего 3723,5
(г. Курчатов, Курская область) в том числе:
капитальные вложения 3272,3
прочие затраты 451,2
Ленинградская АЭС. Объекты обращения 2009 - 2010 годы всего 8678,2
с РАО (г. Сосновый бор, Ленинградская в том числе:
область) капитальные вложения 5845,5
прочие затраты 2832,7
Ленинградская АЭС. Объекты обращения с 2009 год всего 4243,5
ОЯТ (г. Сосновый бор, Ленинградская в том числе:
область) капитальные вложения 3754,6
прочие затраты 488,9
Смоленская АЭС. Объекты обращения с РАО 2009 - 2010 годы всего 5710,4
(г. Десногорск, Смоленская область) в том числе:
капитальные вложения 5634,2
прочие затраты 76,2
Смоленская АЭС. Объекты обращения с ОЯТ 2009 - 2010 годы всего 4958,6
(г. Десногорск, Смоленская область) в том числе:
капитальные вложения 4812,4
прочие затраты 146,2
6. Обеспечение безопасной и устойчивой 2009 - 2015 годы капитальные вложения 47452
работы действующих энергоблоков атомных
электростанций
7. Мероприятия по кадровому обеспечению 2009 - 2015 годы всего 2527
программы серийного строительства атомных в том числе:
электростанций капитальные вложения 1750
прочие затраты 777
8. Совершенствование системы подготовки, 2009 - 2010 годы прочие затраты 226
переподготовки и повышения квалификации
кадров в области использования атомной
энергии
II. Ядерный топливный цикл
9. Мероприятия по программе увеличения 2009 - 2015 годы всего 193706
объемов и развития технологий добычи в том числе:
природного урана капитальные вложения 192734
прочие затраты 972
увеличение добычи природного урана на 2009 - 2015 годы капитальные вложения 62321
действующих и строящихся
уранодобывающих предприятиях России
развитие добычи природного урана на базе 2009 - 2015 годы капитальные вложения 130413
новых месторождений (освоение
месторождений)
развитие инфраструктуры для обеспечения 2009 - 2015 годы прочие затраты 972
выполнения мероприятий
10. Мероприятия по развитию разделительно- 2009 - 2015 годы всего 117244
сублиматного комплекса: в том числе:
капитальные вложения 105901,2
НИОКР 10966,8
прочие затраты 376
развитие и реконструкция разделительного 2009 - 2015 годы всего 108585,5
комплекса в том числе:
капитальные вложения 97794,3
НИОКР 10791,2
модернизация и развитие технологий 2009 - 2015 годы всего 4436,5
сублиматного комплекса в том числе:
капитальные вложения 4260,9
НИОКР 175,6
разработка новых типов оборудования для 2009 - 2015 годы всего 3846
газоцентрифужного обогащения урана и в том числе:
развитие его производства капитальные вложения 3846
программа по созданию производства 2009 - 2012 годы прочие затраты 376
углеродных волокон
11. Мероприятия по развитию производства 2009 - 2015 годы всего 23194
ядерного топлива: в том числе:
капитальные вложения 7487
прочие затраты 15707
реконструкция и развитие 2009 - 2015 годы капитальные вложения 7487
производственного комплекса по
изготовлению ядерного топлива
мероприятия по достижению и поддержанию 2009 - 2010 годы прочие затраты 15707
качества изготовления ядерного топлива на
мировом уровне и развитию неядерных
производств
12. Совершенствование системы подготовки, 2009 - 2010 годы прочие затраты 99
переподготовки и повышения квалификации
кадров в области использования атомной
энергии
ВСЕГО 1764379,3
в том числе федеральный бюджет 605694,5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<1> С учетом Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 г. N 215-р.
<2> Мероприятия по строительству энергоблока N 5 Курской АЭС реализуются в рамках Программы после принятия Правительством Российской Федерации решения о финансировании капитальных вложений за счет средств федерального бюджета.
<3> При условии выделения дополнительных средств из федерального бюджета.
<4> Мероприятия по строительству энергоблоков N 5 и 6 Балаковской АЭС реализуются в рамках Программы после принятия Правительством Российской Федерации решения о достройке этих энергоблоков и определения инвестора (в Программе учтены только затраты на содержание дирекции и уплату процентов по привлеченным кредитам в сумме 2614,6 млн. рублей).
Приложение N 6
к Программе деятельности
Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом"
на долгосрочный период
(2009 - 2015 годы)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 3 "РАЗВИТИЕ
АТОМНОГО ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ" ПРОГРАММЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
"РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009 - 2015 ГОДЫ)
(млн. рублей)
───────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ 2009 - 2015 │ В том числе
│годы - всего ├──────────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────┬───────────┬────────────
│ │ 2009 год │2010 год │ 2011 год │ 2012 год │2013 год│ 2014 год │ 2015 год
───────────────────────┴─────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────────
Федеральный бюджет 605694,5 87430 96829,4 113020 118803,6 90817,2 58752 40042,3
(капитальные
вложения) <1>
Собственные средства 1158684,8 126008,2 147610,4 156719,4 157648,4 175768,6 187970,7 206959,1
организаций
Госкорпорации
"Росатом" - всего
в том числе:
капитальные 1083619,4 103428,1 122471,8 138398,9 154964,6 173488,8 185922,9 204944,3
вложения
НИОКР 23010 5193,2 6175,8 3505,8 2500,8 2071,8 1815,8 1746,8
прочие расходы 52055,4 17386,9 18962,8 14814,7 183 208 232 268
ВСЕГО 1764379,3 213438,2 244439,8 269739,4 276452 266585,8 246722,7 247001,4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<1> В соответствии с федеральной целевой программой "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 октября 2006 г. N 605, и с учетом Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2008 г. N 215-р.
Приложение N 7
к Программе деятельности
Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом"
на долгосрочный период
(2009 - 2015 годы)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 4 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО СЕКТОРА АТОМНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (2009 - 2015 ГОДЫ)
(млн. рублей)
─────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────
│2009 - 2015 │ В том числе
│годы - всего├─────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────
│ │2009 год │2010 год │2011 год│2012 год │2013 год │2014 год│ 2015 год
─────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────
I. Общие объемы финансирования мероприятий по направлению 4
Федеральный бюджет - всего 29000 5674,68 3732,22 3633,78 3857,33 3957,33 4062,33 4082,33
в том числе:
капитальные вложения 3399,655 187,315 463,89 218,45 550 600 680 700
НИОКР 25216,57 5103,59 3268,33 3415,33 3307,33 3357,33 3382,33 3382,33
имущественный взнос Российской 383,775 383,775 - - - - - -
Федерации в Госкорпорацию "Росатом" на
обеспечение инновационного развития
гражданского сектора атомной отрасли
Российской Федерации
Собственные средства организаций 14162,55 1503,9 1567,6 1816,05 2034 2220 2428,5 2592,5
Госкорпорации "Росатом" - всего
в том числе:
капитальные вложения 2994 175,9 135,1 153 550 600 680 700
НИОКР 9360 1127 1216 1398 1230 1345 1447,5 1596,5
прочие расходы 1808,55 201 216,5 265,05 254 275 301 296
ВСЕГО по разделу I 43162,55 7178,58 5299,82 5449,83 5891,33 6177,33 6490,83 6674,83
II. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы
"Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
Федеральный бюджет - всего <1> 1326,5 443,5 372 511 - - - -
в том числе:
капитальные вложения 178,02 14,02 61 103 - - - -
НИОКР 1069 350 311 408 - - - -
имущественный взнос Российской 79,475 79,475 - - - - - -
Федерации в Госкорпорацию
"Росатом" на обеспечение
инновационного развития
гражданского сектора атомной
отрасли Российской Федерации
Собственные средства организаций 1326,5 443,5 372 511 - - - -
Госкорпорации "Росатом" - всего
в том числе:
капитальные вложения 257,5 93,5 61 103 - - - -
НИОКР 1069 350 311 408 - - - -
ВСЕГО по разделу II 2653 887 744 1022 - - - -
III. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007 - 2012 годы"
Федеральный бюджет - всего <2> 197,93 79,59 52,89 65,45 - - - -
(капитальные вложения)
ВСЕГО по разделу III 197,93 79,59 52,89 65,45 - - - -
IV. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы
"Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы"
Федеральный бюджет - всего <3> 668 358 310 - - - - -
в том числе:
капитальные вложения 363,7 53,7 310 - - - - -
имущественный взнос Российской 304,3 304,3 - - - - - -
Федерации в Госкорпорацию "Росатом"
на обеспечение инновационного
развития гражданского сектора
атомной отрасли Российской Федерации
Собственные средства организаций 76,5 42,4 34,1 - - - - -
Госкорпорации "Росатом" - всего
(капитальные вложения)
ВСЕГО по разделу IV 744,5 400,4 344,1 - - - - -
V. Объемы финансирования мероприятий по реализации федеральной целевой программы
"Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы
Федеральный бюджет - всего <4> 6360 290 340 400 1200 1300 1405 1425
в том числе:
капитальные вложения 2660 40 40 50 550 600 680 700
НИОКР 3700 250 300 350 650 700 725 725
Собственные средства организаций 4510 165 190 225 875 950 1042,5 1062,5
Госкорпорации "Росатом" - всего
в том числе:
капитальные вложения 2660 40 40 50 550 600 680 700
НИОКР 1850 125 150 175 325 350 362,5 362,5
ВСЕГО по разделу V 10870 455 530 625 2075 2250 2447,5 2487,5
VI. Объемы финансирования мероприятий по выполнению НИОКР для решения общеотраслевых задач
Федеральный бюджет - всего (НИОКР) 20447,57 4503,59 2657,33 2657,33 2657,33 2657,33 2657,33 2657,33
Собственные средства организаций 8249,55 853 971,5 1080,05 1159 1270 1386 1530
Госкорпорации "Росатом" - всего
в том числе:
НИОКР 6441 652 755 815 905 995 1085 1234
прочие расходы 1808,55 201 216,5 265,05 254 275 301 296
ВСЕГО по разделу VI 28697,12 5356,59 3628,83 3737,38 3816,33 3927,33 4043,33 4187,33
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
------------------------------------
<1> В соответствии с федеральной целевой программой "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 января 2007 г. N 54.
<2> В соответствии с федеральной целевой программой "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 октября 2006 г. N 613.
<3> В соответствии с федеральной целевой программой "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 августа 2007 г. N 498.
<4> В соответствии с федеральной целевой программой "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 ноября 2007 г. N 809.
Приложение N 8
к Программе деятельности
Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом"
на долгосрочный период
(2009 - 2015 годы)
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 5 "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ, РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСКОРПОРАЦИИ
"РОСАТОМ" ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"
НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
(2009 - 2015 ГОДЫ)
(млн. рублей)
──────┬────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────
│ │2009 - 2015│ В том числе
│ │ годы - ├──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────────
│ │ всего │ 2009 год │2010 год │2011 год │2012 год │2013 год │2014 год│ 2015 год
──────┴────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────────
I. Объем финансирования, предусмотренный на реализацию государственных функций управления
в установленной сфере деятельности
1. Субсидии Госкорпорации "Росатом" для 3902,53 487,85 506,78 581,58 581,58 581,58 581,58 581,58
реализации государственных функций
управления в установленной сфере
деятельности
II. Объемы финансирования, предусмотренные на развитие атомного энергопромышленного комплекса
2. Имущественный взнос Российской Федерации 605694,5 87430 96829,4 113020 118803,6 90817,2 58752 40042,3
на развитие атомного энергопромышленного
комплекса (капитальные вложения)
III. Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы <1>
3. Мероприятия, предусмотренные следующими 109360,513 13368,737 14330,431 14664,345 15612,3 16315,6 17166,9 17902,2
федеральными целевыми программами:
ФЦП "Исследования и разработки по 197,928 79,592 52,891 65,445 - - - -
приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2007 - 2012 годы"
(капитальные вложения)
ФЦП "Национальная технологическая 1326,5 443,5 372 511 - - - -
база" на 2007 - 2011 годы - всего
в том числе:
капитальные вложения 178,025 14,025 61 103 - - - -
НИОКР 1069 350 311 408 - - - -
имущественный взнос Российской 79,475 79,475 - - - - - -
Федерации в Госкорпорацию
"Росатом" на обеспечение
инновационного развития
гражданского сектора атомной
отрасли Российской Федерации
ФЦП "Развитие электронной компонентной 6360 290 340 400 1200 1300 1405 1425
базы и радиоэлектроники" на 2008 -
2015 годы - всего
в том числе:
капитальные вложения 2660 40 40 50 550 600 680 700
НИОКР 3700 250 300 350 650 700 725 725
ФЦП "Обеспечение ядерной и 100706,6 12172,3 13225,4 13673,9 14380,3 15015,6 15761,9 16477,2
радиационной безопасности на 2008 год
и на период до 2015 года" - всего
в том числе:
капитальные вложения 63809,4 7520,2 8475,5 8694,1 9158,9 9559,6 9966,6 10434,5
НИОКР 7344,2 840 907,5 1003,9 1067,2 1116,2 1180,8 1228,6
прочие расходы 29068,5 3327,6 3842,4 3975,9 4154,2 4339,8 4614,5 4814,1
имущественный взнос Российской 484,5 484,5 - - - - - -
Федерации в Госкорпорацию
"Росатом" на обеспечение
безопасной эксплуатации объектов
использования атомной энергии и
выполнение норм ядерной и
радиационной безопасности
ФЦП "Развитие инфраструктуры 668 358 310 - - - - -
наноиндустрии в Российской Федерации
на 2008 - 2010 годы" - всего
в том числе:
капитальные вложения 363,7 53,7 310 - - - - -
имущественный взнос Российской 304,3 304,3 - - - - - -
Федерации в Госкорпорацию "Росатом" на
обеспечение инновационного развития
гражданского сектора атомной отрасли
Российской Федерации
ФЦП "Пожарная безопасность в 67,2 8,2 13 14 32 - - -
Российской Федерации на период до
2012 года" - всего (капитальные
вложения)
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы - 34,285 17,145 17,14 - - - - -
всего
в том числе:
капитальные вложения 10,58 5,29 5,29 - - - - -
субсидии субъектам Российской 23,705 11,855 11,85 - - - - -
Федерации
4. Непрограммные инвестиции, ПЭТ-центр 180 180 - - - - - -
(капитальные вложения)
5. Международная деятельность - всего 54948,953 9200,32 9278,95 9908,373 10897,18 11446,14 2500,68 1717,31
в том числе:
международная деятельность в части 3940,443 498,76 508,37 531,703 556,78 585,64 615,68 643,51
внесения международных взносов
(МАГАТЭ, ИТЭР)
выполнение работ по международному 12972,94 2172,4 1836,97 1836,97 2151,4 2016,4 1885 1073,8
проекту ИТЭР
оплата услуг организаций по 38035,57 6529,16 6933,61 7539,7 8189 8844,1 - -
переработке высокообогащенного
урана, извлеченного из ядерного
оружия, в низкообогащенный уран
6. Иные мероприятия в установленной сфере 45765,426 10762,074 9413,377 9708,94 3874,333 3937,633 4004,236 4064,833
деятельности - всего
в том числе:
обеспечение ядерной, радиационной и 1846,26 1846,26 - - - - - -
экологической безопасности
обеспечение военнослужащих служебным 5 5 - - - - - -
и постоянным жильем
исследования и разработки в сфере 18601,331 2657,333 2657,333 2657,333 2657,333 2657,333 2657,333 2657,333
использования атомной энергии в
интересах развития национальной
экономики
образование 945,732 328,081 301,544 316,107 - - - -
дополнительное материальное 11086 3074 3840 4172 - - - -
обеспечение работников ядерного
оружейного комплекса
субсидии на проведение мероприятий 8581,103 1051,4 1114,5 1163,5 1217 1280,3 1346,903 1407,5
по сбору, переработке, утилизации и
хранению радиоактивных отходов
компенсация расходов атомного 4700 1800 1500 1400 - - - -
ледокольного флота
ВСЕГО по разделу III 210254,891 33511,13 33022,758 34281,658 30383,813 31699,373 23671,816 23684,343
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<1> Объемы финансирования указаны без учета мероприятий ядерного оружейного комплекса.
Приложение N 9
к Программе деятельности
Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом"
на долгосрочный период
(2009 - 2015 годы)
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
(2009 - 2015 ГОДЫ) <1>
(млн. рублей)
──────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│2009 - 2015│ В том числе
│ годы - ├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────
│ всего │ 2009 год │ 2010 год │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год
──────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────
Федеральный бюджет 819851,921 121428,98 130358,938 147883,238 149768,993 123098,153 83005,396 64308,223
Собственные средства 1264474,747 136388,196 159966,703 170480,247 171900,104 191725,296 206419,798 227594,403
организаций Госкорпорации
"Росатом"
ВСЕГО 2084326,668 257817,176 290325,641 318363,485 321669,097 314823,449 289425,194 291902,626
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<1> Объемы финансирования указаны без учета работ в сфере ядерного оружейного комплекса.
Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 сентября 2008 г. N 705
РАЗМЕР
СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(млн. рублей)
2009 - 2015 годы - всего | В том числе |
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
2801,6 | 411,7 | 411,7 | 411,7 | 411,7 | 411,7 | 391,1 | 352 |
Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 сентября 2008 г. N 705
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" В КАЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ АТОМНОГО
ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
(млн. рублей)
2009 - 2015 годы - всего | В том числе |
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
424453,6 | 88297,3 | 53239,8 | 68496,5 | 58207,5 | 58136,6 | 55297,2 | 42778,7 |
Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 20 сентября 2008 г. N 705
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
"РОСАТОМ" В ВИДЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В 2009 ГОДУ
────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────
Направление │Размер бюджетных ассигнований
│ (тыс. рублей)
────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────
1. Секретно.
2. Направление 2. Обеспечение безопасной 484500
эксплуатации объектов использования
атомной энергии и выполнение норм
ядерной и радиационной безопасности
3. Направление 4. Обеспечение 383775
инновационного развития гражданского
сектора атомной отрасли Российской
Федерации
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────